Relatório de Impostos Binance 2025: Guia Completo Cripto
Se você é um investidor de criptomoedas no Brasil, provavelmente já se deparou com a necessidade de declarar suas operações à Receita Federal. A Binance, maior exchange de cripto do mundo, disponibiliza um relatório de impostos que facilita esse processo, mas entender como utilizá‑lo corretamente ainda gera muitas dúvidas. Neste artigo, vamos analisar detalhadamente o relatório de impostos da Binance, explicar passo a passo como gerar e interpretar cada campo, e ainda oferecer orientações práticas para que você preencha sua declaração de Imposto de Renda (IR) sem erros.
Principais Pontos
- O que é o Relatório de Impostos da Binance e por que ele é importante;
- Como gerar o relatório a partir da sua conta Binance;
- Principais campos e como interpretá‑los (ganhos, perdas, taxas, etc.);
- Como integrar esses dados à sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);
- Dicas para evitar erros comuns e reduzir o risco de fiscalização;
- FAQ com as dúvidas mais frequentes dos usuários brasileiros.
Introdução
Com a popularização das criptomoedas, a Receita Federal intensificou a fiscalização sobre transações digitais. Desde 2022, todas as exchanges estrangeiras, incluindo a Binance, são obrigadas a enviar informações à Receita sobre movimentos de cripto de residentes no Brasil. O relatório de impostos da Binance consolida essas informações em um documento CSV ou PDF, facilitando a exportação dos dados para o programa da Receita (Programa Gerador da Declaração – PGD) ou para softwares de contabilidade.
Para quem ainda está iniciando na jornada de investimentos em cripto, entender a diferença entre ganho de capital, renda tributável e isenção pode ser complexo. Por isso, este guia traz explicações técnicas, exemplos práticos e links internos úteis, como o Guia de Imposto de Renda para Criptomoedas e o Como Preencher Declaração Binance, para que você consiga cumprir suas obrigações fiscais de forma segura.
O que é o Relatório de Impostos da Binance?
O relatório de impostos (também conhecido como “Tax Report”) é um extrato detalhado de todas as transações realizadas na sua conta Binance durante um período escolhido – geralmente o calendário fiscal (01/01 a 31/12). Ele inclui:
- Operações de compra e venda (spot, futures, margin);
- Transferências internas e externas (entre wallets, entre contas Binance e outras exchanges);
- Taxas pagas em BNB, USDT ou outras moedas;
- Recebimento de dividendos, staking, juros de empréstimos e recompensas de liquidez.
Esses dados são essenciais para calcular o ganho ou perda de capital e para identificar possíveis rendimentos tributáveis (ex.: staking). A Binance disponibiliza duas versões do relatório: CSV (para importação em planilhas ou softwares de contabilidade) e PDF (para conferência manual).
Como gerar o Relatório de Impostos na Binance
Passo a passo detalhado
- Acesse sua conta Binance e clique em Wallet (Carteira) no menu superior.
- Selecione Tax & Reporting (Impostos e Relatórios). Se não encontrar, use a barra de busca digitando “tax report”.
- Escolha o período desejado. Para a declaração de 2025, selecione o ano‑calendário
01/01/2025 a 31/12/2025. - Defina o tipo de relatório: CSV ou PDF. CSV é recomendado para quem usa planilhas ou softwares como Contabilidade Cripto.
- Clique em Generate Report (Gerar Relatório). O processamento pode levar alguns minutos, dependendo do volume de transações.
- Baixe o arquivo e salve em local seguro. Recomenda‑se fazer backup em nuvem e em disco externo.
Importante: a Binance exige que o usuário tenha completado a verificação de identidade (KYC) para liberar a exportação de relatórios. Caso ainda não tenha concluído, finalize o processo antes de gerar o documento.
Principais campos do Relatório de Impostos
Abaixo, detalhamos os campos mais relevantes que você encontrará no CSV da Binance. Cada coluna tem um impacto direto na sua declaração de IR.
| Coluna | Descrição | Impacto Fiscal |
|---|---|---|
| Timestamp | Data e hora da operação (UTC) | Base para cálculo de período de posse (short‑term vs long‑term) |
| Transaction Type | Tipo da operação (BUY, SELL, TRANSFER, STAKE, etc.) | Define se a operação gera ganho de capital ou renda tributável |
| Asset | Moeda/Token negociado (BTC, ETH, BNB, etc.) | Identifica o bem a ser declarado |
| Quantity | Quantidade transacionada | Usada no cálculo do preço médio |
| Price (USDT) | Preço unitário em USDT no momento da operação | Conversão para reais usando a cotação diária da B3 |
| Fee | Taxa paga (em BNB, USDT ou outra moeda) | Dedutível do ganho de capital |
| Fee Currency | Moeda da taxa | Importante para conversão correta |
| Net Amount (USDT) | Valor líquido da operação após taxas | Base para cálculo do ganho ou perda |
| Reference Price (BRL) | Cotação do USDT em reais no dia da operação (fonte B3) | Converte todos os valores para reais |
Para cada operação de venda, o ganho de capital é calculado como: Valor de Venda (R$) – Valor de Compra (R$) – Taxas (R$). Caso o resultado seja negativo, trata‑se de perda de capital, que pode ser compensada com ganhos futuros.
Como declarar o Relatório de Impostos da Binance no IRPF
Passo a passo no Programa Gerador da Declaração (PGD)
- Acesse o site da Receita Federal e baixe a última versão do PGD.
- Abra o programa e selecione a ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva > Operações com Criptomoedas.
- Importe o CSV da Binance usando a opção Importar Arquivo CSV. Se o programa não aceitar, abra o CSV em Excel, ajuste as colunas para o formato exigido (Data, Tipo, Código, Quantidade, Valor em R$, Imposto Pago) e copie‑cole manualmente.
- Preencha os campos de Ganhos de Capital (código 99) e Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica (código 81) quando necessário, como staking ou juros.
- Informe as perdas de capital na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis > Ganhos de Capital, para compensação futura.
- Revise a seção Resumo da Declaração e verifique se o cálculo do imposto devido está correto.
- Transmita a declaração e guarde o recibo eletrônico por, no mínimo, 5 anos.
Se você utiliza softwares de contabilidade especializados, como CryptoTax Brasil ou Koinly, o processo de importação costuma ser automatizado, bastando conectar sua conta Binance via API.
Dicas práticas para evitar erros comuns
- Use a cotação oficial da B3 para converter USDT e outras stablecoins para reais. A Binance pode exibir preços diferentes, e a Receita aceita apenas a cotação oficial do dia.
- Não esqueça das taxas pagas em BNB. Converta o valor da taxa para reais usando a cotação do BNB na data da operação.
- Considere o custo de aquisição (average cost) ao calcular ganhos. O método FIFO (first‑in‑first‑out) é mandatário pela Receita, mas o cálculo médio ponderado costuma ser aceito se bem justificado.
- Declare todas as wallets externas que receberam cripto da Binance, mesmo que o saldo seja zero no fim do ano.
- Fique atento ao limite de isenção: até R$ 35.000,00 em vendas de cripto por mês está isento de imposto, desde que o total de vendas no mês não ultrapasse esse valor.
- Guarde os comprovantes de transferências entre exchanges, pois a Receita pode solicitar a origem dos recursos.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Posso usar o relatório da Binance sem converter para reais?
Não. A Receita Federal exige que todos os valores sejam declarados em reais (R$). Portanto, mesmo que o relatório da Binance esteja em USDT ou BNB, você deve converter utilizando a cotação oficial da B3 na data da operação.
Como declarar staking e recompensas de liquidez?
Essas atividades geram renda tributável e devem ser declaradas na ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. O valor a ser informado corresponde ao preço de mercado da criptomoeda no dia em que a recompensa foi creditada.
O que faço se o relatório da Binance não inclui minhas transferências para a carteira Ledger?
Você deve registrar manualmente essas transferências na planilha de controle, indicando a data, o valor em reais e a natureza da operação (transferência entre contas). Esse registro será usado para comprovar a origem dos ativos caso a Receita solicite.
Existe isenção para pequenas vendas de cripto?
Sim. Vendas mensais até R$ 35.000,00 são isentas de imposto de renda, mas ainda precisam ser declaradas na ficha de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Se o total anual ultrapassar esse limite, o imposto será devido sobre o excedente.
Preciso pagar imposto a cada venda ou posso recolher no ajuste anual?
O pagamento deve ser feito via DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) até o último dia útil do mês seguinte ao da operação que gerou ganho. Caso você prefira, pode apurar todos os ganhos ao final do ano e pagar um único DARF, mas isso não elimina a obrigação de recolher mensalmente se houver imposto a pagar.
Conclusão
O relatório de impostos da Binance é uma ferramenta poderosa que, quando utilizada corretamente, simplifica enormemente o processo de declaração de cripto‑ativos no Brasil. Ao gerar o relatório, interpretar cada campo e aplicar as regras de conversão e tributação da Receita Federal, você garante conformidade fiscal, evita multas e ainda tem um controle preciso dos seus resultados financeiros.
Este guia buscou reunir tudo que um investidor brasileiro – seja iniciante ou intermediário – precisa saber para declarar suas operações na Binance em 2025. Lembre‑se de manter seus documentos organizados, usar as cotações oficiais da B3 e, se necessário, contar com o apoio de um contador especializado em cripto. Assim, você poderá focar no que realmente importa: suas estratégias de investimento.
Fontes e referências
- Receita Federal – Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019.
- Binance Help Center – Tax Report documentation.
- Cotação oficial da B3 – b3.com.br.
- Banco Central do Brasil – Resolução 4.658/2022 sobre cripto‑ativos.